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·2017国际内审师考试《内部审计实务》冲刺题及答案发布时间:07-28

  冲刺题一:  1、独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断.实现独立性的最好方式是通过:  A.个人的知识和技能.  B.组织的地位和客观性.  C.组织内部的监督. ...


·2017国际内审师考试《内部审计实务》考前冲刺题(附答案)发布时间:07-28

  考前冲刺题一:  单选:  1.在对公司目前的业绩和上一年的业绩进行比较时,审计师发现:劳动力总成本已增加、发生了更多的加班费用、工人总人数增加了、净收入减少了10%...


·2017国际内审师考试《内部审计实务》考前冲刺题及答案发布时间:07-28

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·2017国际内审师考试《内部审计基础》复习题及答案发布时间:07-21

  复习题一:  1、以下哪项活动不属于审计监督:  A.编制初步的审计方案。  B.向审计人员提出适当的建议。  C.审查审计工作底稿。  D.审查是否达到审计目的。  ...


·2017国际内审师考试《内部审计基础》备考题(附答案)发布时间:07-21

  备考题一:  单选:  1、下列哪项描述了控制弱点?  A、除非被采购主管人为指使,采购程序设计完好、执行有效。  B、预先编号的空白采购订单在采购部门中保存。  C...


·2017国际内审师考试《内部审计基础》备考题及答案发布时间:07-21

  备考题一:  单选:  1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是:  A、长期日程安排表  B、工作方案  C、审计部门预算  D、审计部门...


·违规收费的表现形式及审计方法发布时间:07-14

  审计人员在简政放权政策落实跟踪审计中发现,有些行政事业单位存在乱收费、乱摊派现象,有的收费方式还呈现新特点。下面是yjbys小编为大家带来的违规收费的表现形式及审计...


·大额票据的审计方法发布时间:07-14

  发票是指单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。对于大...


·公共财政支出审计思路和方法发布时间:07-14

  公共财政支出类型众多,审计重点繁多,可根据重点项目。下面是yjbys小编为大家带来的关于公共财政支出审计思路和方法的知识,欢迎阅读。  (一)结余资金与结转资金  结余...


·内审人员如何提高审计沟通能力发布时间:07-14

  审计人员的沟通能力非常重要。据统计有60%的审计人员对审计沟通能力非常渴望提高。的确如此,审计沟通在首次会议、初步调查、现场审计、终止会议以及舞弊调查等很多环节...


·内部审计发现问题该怎么处理发布时间:07-14

  作为内审,你发现的问题有必要全部详细上报,还是根据自己的职业判断,选择性的呢?这样的做法可能是很不恰当的,使内部审计与审计对象关系变僵;内部审计不是间谍,内部审计不是暗...


·内部审计中的信息系统审计的内容发布时间:07-14

  伴随着大数据时代的到来,企业的信息系统越来越系统化,呈现出与企业目标有机融合的整体性,随着信息技术和企业业务发展而不断发展的动态性,包含子系统众多的复杂性等特性,一句...


·如何做好企业物资采购内部审计发布时间:06-30

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·中国内审和西方内审的区别发布时间:06-30

  中国内审和西方内审更多的区别在审计的方法上,.西方内审大多数侧重内部控制和流程审计,所以出具的审计报告往往篇幅很长(熟悉美国公司的人都知道,老美很能“说&rdquo...


·内部审计中常见的会计舞弊手段发布时间:06-30

  你知道内部审计中常见的会计舞弊手段有哪些你知道吗?你对内部审计中常见的会计舞弊手段了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的内部审计中常见的会计舞弊手段的知识,欢迎阅...


·内部审计运营机制的路径选择发布时间:06-16

  一般意义上讲,运行机制是指在人类社会有规律的运动中,影响这种运动的各因素的结构、功能、及其相互关系,以及这些因素产生影响、发挥功能的作用过程和作用原理及其运行方...


·内部审计中的大数据思维发布时间:06-16

  内部审计经典书籍《索耶内部审计》中第一章就提到,数据与流程是内部审计师看问题的两个重要视角。数据视角中的大数据思维就是一种新思维观。用这种思维方式思考问题,解...


·内部审计师如何证明自身价值发布时间:06-16

  针对现在许多客户缺乏对内部审计师的了解这一现象,文章提供了一些建议,以帮助内部审计师证明其价值。下面是yjbys小编为大家带来的关于内部审计师如何证明自身价值的知识...


·2017国际内审师考试《内部审计实务》模拟试题及答案发布时间:05-26

  模拟试题一:   1、在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:   (1)5%的雇员是少数民族   (2)过去从未雇佣过少数民族   审计师可以...


·2017国际内审师考试《内部审计实务》测试题(附答案)发布时间:05-26

  测试题一:   单选:   1.在对公司目前的业绩和上一年的业绩进行比较时,审计师发现:劳动力总成本已增加、发生了更多的加班费用、工人总人数增加了、净收入减少了10%,纯...


·2017国际内审师考试《内部审计实务》考试题及答案发布时间:05-26

  考试题一:   单选:   1、在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?   A.运用不充分的供应商选择程序;   B.在验收部门的采购订单附件上...


·2017国际内审师考试《内部审计实务》试题及答案发布时间:05-12

  试题一:   1. 在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分:   a.计算机程序文件的副本(或与此有关的详细内容);  ...


·2017国际内审师考试《内部审计实务》测试题及答案发布时间:05-12

  模拟题一:   利用下述信息回答   内部审计部门刚为某金融机构完成一项关于贷款处理和商业贷款账户余额的审计。下面资料摘录的是部分工作底稿内容,指出了潜在的审...


·2017国际内审师考试《内部审计实务》模拟题及答案发布时间:05-12

  模拟题一:   1、以下哪项反映了最佳的治理结构( )。   经营管理层 行政管理层 内部审计   A.负责风险管理 监督作用 咨询作用   B.监督风险管理 负责风险管...


·国际注册内部审计师考试报考指南【最新】发布时间:05-06

  CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIEDINTERNALAUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内部审计师协...


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